ЭЛКОД: Налоговое планирование и налоговые риски (К-ДО-У-ИПБННУ-40-2506)
Курс повышения квалификации

Налоговое планирование и налоговые риски (К-ДО-У-ИПБННУ-40-2506)

  • Объем: 40 ак. часов
  • Удостоверение о повышении квалификации Удостоверение о повышении квалификации
Дистанционно
15 500 руб.
Для кого: руководителя компании ИП, бухгалтера и специалиста бухгалтерских и финансовых служб, юриста, аудитора, налогового консультанта, финансового менеджера, собственника малого и среднего бизнеса

Программа курса

1. Прибыль под прицелом: налоговые горизонты 2025 – новшества и судебные тренды.
Расчет налога к уплате с учетом изменения налоговой ставки по налогу на прибыль.
Особенности признания доходов и расходов для целей исчисления налога на прибыль.
Изменения в порядке признания в налоговом учете штрафных санкций по договорам с иностранными контрагентами.
Учет курсовых разниц.
Учет расходов на рекламу: какие расходы не учитываются при исчислении налоговой базы с 2025 года.
Изменения в порядке применения коэффициентов по расходам на приобретение основных средств, нематериальных активов и расходов на приобретение ПО.
Инвестиционные вычеты.
Правила налогообложения операций с цифровой валютой.
Изменения в порядке переноса убытка на будущее.
Изменения в порядке уменьшение налога на прибыль и авансовых платежей на торговый сбор.
Что изменится в декларации по налогу на прибыль в 2025 году.
Судебная практика по отдельным вопросам исчисления налога на прибыль.

2. Налог на добавленную стоимость в 2025 году: новый взгляд на старые привычки – как плательщикам УСН адаптироваться к изменениям и найти свою нишу в мире НДС.
По каким форматам выставлять счета-фактуры с 1 апреля 2025 года. Что изменится в отчете о прослеживаемых товарах.
Что учесть при расчете НДС при применении ОСН и УСН в 2025 г. Порядок расчета налога по ставкам 5, 7, 10 и 20%%. Особенности расчета НДС в разных ситуациях.
По каким форматам выставлять счета-фактуры с 1 апреля 2025 года. Что изменится в отчете о прослеживаемых товарах.
Что учесть при расчете НДС при применении ОСН и УСН в 2025 г. Порядок расчета налога по ставкам 5, 7, 10 и 20%%. Особенности расчета НДС в разных ситуациях.
Как покупателю предупредить негативные последствия допущения ошибок в счетах-фактурах контрагента на УСН.
Изменения в порядке применения ставки 0% при реализации товаров на экспорт и в отношении услуг международной перевозки и транспортной экспедиции.
Ошибки, выявляемые в рамках автоматизированного контроля декларации по НДС. Как пояснить и справить.

3. НДФЛ и страховые взносы в 2025 году. Новые реалии, существующие проблемы и пути их решения.
Новые ставки НДФЛ для разных видов доходов и порядок их применения. 
Изменения в перечне доходов, освобождаемых от налогообложения НДФЛ.
Новое в порядке исчисления НДФЛ с материальной выгоды и другие поправки по НДФЛ для налоговых агентов.
Изменения в перечне налоговых вычетов (стандартных и социальных), размерах и порядке их предоставления.
Налоговые вычеты на долгосрочные сбережения граждан: условия и способы получения вычета.
Новшества по страховым взносам для работодателей и ИП. Особенности исчисления. страховых взносов субъектами МСП, использующими единый пониженный тариф.
Особенности заполнения расчета по страховым взносам в 2025 году с учетом изменений законодательства.

4. Специальные налоговые режимы в 2025 году. Что необходимо учесть в работе малому бизнесу в свете налоговой реформы.
•    Системы налогообложения (особенности каждой из систем, ставки, порядок исчисления и сроки уплаты налогов, заполнение годовых деклараций при наличии):
o    УСН (объекты налогообложения «доходы» или «доходы минус расходы»);
o    автоматизированная упрощенная система (условия перехода на АУСН и ее дальнейшего применения);
o    ЕСХН (условия применения; плюсы и минусы ЕСХН);
o    ПСН (для какой деятельности предусмотрена; как рассчитывается стоимость патента);
o    специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (выгоды для физического лица; риски для организаций).
•    Особенности исчисления налогов и страховых взносов при совмещении режимов налогообложения (общая система и патент, «упрощенка» и патент).
•    Новые обязанности плательщика НДС при УСН.
•    Налоговая амнистия для упрощенцев: что это такое, кто может ей воспользоваться, и как это сделать.

5. Учетная политика для целей бухгалтерского учета в 2025 году.
Понятие и роль учетной политики.
Правила перехода на новые стандарты учета. Корректировки в учете в связи с введением новых ФСБУ.
Классический и упрощенный бухгалтерский учет.
Понятие существенности.
Отражение в учетной политике положений в соответствии с ФСБУ 6/2020, в связи с изменениями в ФСБУ 26/2020, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 14/2022.
Внесение изменений в учетную политику в связи с вступление в силу ФСБУ 4/2023 в 2025 году.

6. Учетная политика для целей налогообложения в 2025 году.
Назначение и состав учетной политики для целей налогообложения.
Порядок составления, дополнения и изменения налоговой учетной политики.
Учетная политика в целях налога на прибыль.
Учетная политика в целях исчисления НДС.

7. Мастер-класс «Применение уникальных инструментов КонсультантПлюс».
 

3 причины выбрать наш курс

Удобный формат обучения

Вы учитесь в онлайн формате с возможностью повторно смотреть запись занятия в удобное для вас время. Слушайте лекции, изучайте дополнительный материал в личном кабинете, задавайте вопросы.

«Всё по полочкам»

Так говорят 98% слушателей о характере преподнесения информации на курсах Центра образования.

Обучение доступно везде, где есть Интернет

Вы можете использовать любое устройство, имеющее выход в Интернет: ПК, планшет или смартфон. Для участия в занятии достаточно перейти по ссылке, направленной вам электронной почтой.

Лекторы

Главный налоговый консультант отдела налогового консультирования Центра правового консалтинга ООО «ЭЛКОД», член Палаты налоговых консультантов России, советник государственной гражданской службы РФ 2 класса.

эксперт Центра повышения квалификации КонсультантПлюс, разработчик многочисленных пошаговых инструкций для решения поставленных задач с использованием системы КонсультантПлюс

Ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО «ЭЛКОД», директор Центра правового консалтинга ООО «ЭЛКОД», член Федеральной Палаты налоговых консультантов и преподаватель Центра подготовки налоговых консультантов РОСНОУ, специалист в области бухгалтерского учета и налогообложения. Автор ряда статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Налоговый вестник», «Семинар для бухгалтера», « Практическое налоговое планирование» и др.

Ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, специалист в области бухгалтерского учета и налогообложения, член палаты налоговых консультантов, автор многочисленных методических материалов и статей по вопросам налогообложения.

Остались вопросы?

Отправьте свои контактные данные,
мы обязательно с вами свяжемся
Регистрация

Также вам может быть интересно

Курс повышения квалификации
  • Объем: 24 ак. часа
  • Удостоверение о повышении квалификации Удостоверение о повышении квалификации
Курс повышения квалификации
  • Объем: 16 ак. часов
  • Удостоверение о повышении квалификации Удостоверение о повышении квалификации
Курс повышения квалификации
  • Объем: 48 ак. часов
  • Удостоверение о повышении квалификации Удостоверение о повышении квалификации
Курс повышения квалификации
Курс повышения квалификации
  • Объем: 144 ак. часа
  • Удостоверение о повышении квалификации Удостоверение о повышении квалификации
Курс повышения квалификации
  • Объем: 16 ак. часов
  • Удостоверение о повышении квалификации Удостоверение о повышении квалификации
Подпишитесь на рассылку о наших образовательных мероприятиях
Вы будете получать рассылку не чаще одного раза в неделю
 
Гид по разделу «Образование»