ЭЛКОД: Лариса Рассадкина

Лариса Рассадкина

Главный налоговый консультант отдела налогового консультирования консультационно-правового управления департамента сервиса компании «ЭЛКОД», член Палаты налоговых консультантов России, советник государственной гражданской службы РФ 2 класса.

Многолетний опыт работы в налоговых органах, а также в консалтинговой сфере.
Большой и успешный опыт досудебного урегулирования налоговых споров и судебной практики представления интересов налогоплательщиков в Арбитражных судах г. Москвы и Московской области.

Основные направления работы:

  • Консультирование клиентов по применению налогового законодательства РФ, по ведению бухгалтерского учета, по составлению бухгалтерской и налоговой отчетности, а также по порядку обжалования действий налоговых органов и их должностных лиц.
  • Написание статей для системы Консультант плюс и в корпоративные СМИ.
  • Разработка лекционных материалов.
  • Проведение тематических семинаров-тренингов по налогообложению юридических и физических лиц в учебных центрах г. Москвы и Московской области.

Разработанные семинары:
«Имущественные налоги физических лиц в 2016 году. Перспективы 2017 года», «Налоговый учет отдельных видов расходов при УСН».

Показаны записи 1-3 из 3.

1. Состав, порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности за 2019 год:

1.1. общие требования к годовой бухгалтерской отчетности;

1.2. утверждение годового отчета и его направление заинтересованным пользователям;

1.3. ответственность за нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности.

2. Формы бухгалтерской отчетности и порядок их заполнения:

2.1. бухгалтерский баланс;

2.2. отчет о финансовых результатах;

2.3. отчет об изменениях капитала;

2.4. отчет о движении денежных средств;

2.5. пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3. Как взаимоувязаны показатели бухгалтерской отчетности, а также показатели бухгалтерской и налоговой отчетности?

4. Особенности составления учетной политики на 2020 год с учетом изменений налогового законодательства и ПБУ 18/02.


Слушателям семинара выдается именной сертификат. 

Регистрация на данное мероприятие закончена

1. Принципы разделения налоговых расходов на прямые и косвенные: обоснованность расходов, период учета, особенности документального подтверждения.

2.  Спорные вопросы отнесения расходов к прямым или косвенным. Учитываем разъяснения официальных органов и сложившуюся судебную практику:

- расходы на заработную плату персонала и обязательное страхование;

- амортизация основных средств, используемых в производстве;

- оплата работ и услуг сторонней организации.

3. Правильный учет в расходах отдельных выплат работникам:

- выходных пособий при увольнении;

- материальной помощи к отпуску, премий к праздничным датам и т.п., привязанных к трудовым успехам;

- вознаграждений, размер которых зависит от величины чистой прибыли.

4. Правильное уменьшение налогооблагаемой прибыли на транспортные расходы, в том числе:

- стоимость ГСМ;

- компенсации за использование личных автомобилей в служебных целях.

5. Учет для целей налогообложения «арендных» затрат, если:

- договор подлежит / не подлежит госрегистрации;

- арендатор произвел неотделимые улучшения арендованного имущества;

- объект аренды под офис – жилое помещение.


Слушателям семинара выдается именной сертификат.

Регистрация на данное мероприятие закончена

1. Порядок, предмет и сроки проведения камеральной проверки налоговой декларации по НДС, в которой заявлено право на возмещение налога из бюджета, с учетом последних изменений налогового законодательства.

2.  Виды мероприятий налогового контроля, проводимых налоговым органом в ходе камеральной проверки.

3. Оформление результатов камеральной налоговой проверки:

  • если при её проведении не были выявлены нарушения законодательства о налогах и сборах;
  • в случае выявления нарушений налогового законодательства в ходе проведения камеральной налоговой проверки.

4. Порядок возмещения налога, в том числе заявительный.

5. Досудебное и судебное урегулирование налогового спора: порядок обжалования решения ИФНС, принятого по результатам камеральной налоговой проверки.


Слушателям семинара выдается именной сертификат.