Полина Колмакова и Инна Сиушкина помогут изучить складывающуюся судебную практику, связанную с минимизацией налоговой нагрузки, а также проанализировать распространенные, но тем не менее заведомо проигрышные решения налоговой оптимизации и познакомиться с последними разъяснениями финансовых ведомств по спорным вопросам налогообложения.
Какие эффекты обеспечит участие в мероприятии?
• Сокращается время на анализ договорной базы и выявление в ней «красных флагов» с точки зрения необоснованной налоговой выгоды, так как ключевые маркеры рисков (дробление, занижение стоимости, отсутствие деловой цели) будут систематизированы и разобраны на примерах из практики ФНС.
• Появляется возможность структурировать сделки (в том числе между взаимозависимыми лицами, при передаче имущества в УК, при реорганизации) таким образом, чтобы подтвердить деловую цель и избежать доначислений налога на прибыль, НДС и налога на имущество.
• Сокращается риск получения доначислений по налогу на имущество из-за занижения кадастровой/рыночной стоимости недвижимости, а также риск претензий к расходам по аренде, услугам посредников и займам.
• Позволяет сэкономить время и деньги за счет исключения типичных ошибок при применении разных режимов налогообложения в рамках одной группы компаний, правильного оформления первичных документов по спорным расходам и грамотного выстраивания границы между допустимым налоговым планированием и получением необоснованной налоговой выгоды.
1. Деловая цель сделки как основа принятия решения. Рекомендации ФНС РФ по выявлению фактов получения необоснованной налоговой выгоды.
2. Признаки, свидетельствующие о том, что целью сделки является исключительно налоговая экономия.
3. Риски заключения сделок, заключаемых между взаимозависимыми лицами и не признаваемых контролируемыми. Где граница между контролем цен и поиском необоснованной налоговой выгоды?
4. Риски оптимизации сделок по продаже имущества (передача в качестве вкладов в уставный капитал, реорганизация).
5. Занижение стоимости недвижимого имущества – причины доначислений налога на имущество
6. Дробление бизнеса: маркеры налоговых рисков
7. Когда игры на разнице режимов налогообложения оборачиваются доначислениями
8. Характерные претензии по завышению расходов:
• расходы по договорам аренды;
• расходы по договорам возмездного оказания услуг;
• расходы на оплату услуг посредников;
• расходы за пользование заемными средствами.
9. Налоговая оптимизация в 2026 году: эффективный алгоритм действий в КонсультантПлюс, проверенный на практике.
ведущий эксперт Центра повышения квалификации КонсультантПлюс, составитель алгоритмов клиентского опыта по решению актуальных задач компании
Ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО «ЭЛКОД», директор Центра правового консалтинга ООО «ЭЛКОД», член Федеральной Палаты налоговых консультантов и преподаватель Центра подготовки налоговых консультантов РОСНОУ, специалист в области бухгалтерского учета и налогообложения. Автор ряда статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Налоговый вестник», «Семинар для бухгалтера», « Практическое налоговое планирование» и др.
средний показатель удовлетворенности нашими мероприятиями
посетителей сразу применяют в работе полученные знания (другие 3% делают задел на перспективу)
слушателей говорят: «Всё по полочкам» о характере преподнесения информации
Авторский раздаточный материал
Сертификат о прохождении обучения в Центре образования «ЭЛКОД»
5 часов для членов ИПБ России в зачет получения сертификата ежегодного повышения квалификации
Ссылки на документы в СПС «КонсультантПлюс» по обсуждаемой теме
Ссылка на видеозапись станет доступна в течение 5 рабочих дней с момента проведения мероприятия